Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsdiagramm

-809.911,15 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-809.911,15 €
48,31%
-565.479,23 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-565.479,23 €
33,73%
-274.028,36 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-274.028,36 €
16,34%
-24.836,52 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-24.836,52 €
1,48%
-2.341,88 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.341,88 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -809.911,15 €
  • 14 Abschreibungen
    -565.479,23 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -274.028,36 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -24.836,52 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.341,88 €
  • Summe
    -1.676.597,14 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
665.192,86 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.676.597,14 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.011.404,28 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.011.404,28 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.011.404,28 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-85.334,60 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-85.334,60 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.096.738,88 €